Faktúra č. 0000310025/2020
Späť| Číslo faktúry | 0000310025/2020 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Peter Šesták - KANPEX, 831 01 Bratislava, Vajnorská 108 |
| IČO dodávateľa | 11891581 |
| Popis fakturovaného plnenia | hygienický materiál |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 539,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.01.2020 |
| Identifikácia zmluvy | 018/2018 |
| Identifikácia objednávky | 4500000975 |