Faktúra č. 0000310025/2020
SpäťČíslo faktúry | 0000310025/2020 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Peter Šesták - KANPEX, 831 01 Bratislava, Vajnorská 108 |
IČO dodávateľa | 11891581 |
Popis fakturovaného plnenia | hygienický materiál |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 539,90 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.01.2020 |
Identifikácia zmluvy | 018/2018 |
Identifikácia objednávky | 4500000975 |