Faktúra č. 0000310060/2022
SpäťČíslo faktúry | 0000310060/2022 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Metro Cash and Carry SR s.r.o., 900 28 Ivanka pri Dunaji, Senecká cesta 1881 |
IČO dodávateľa | 45952671 |
Popis fakturovaného plnenia | drobný nákup |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 23,98 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.02.2022 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky |