Faktúra č. 0000310180/2020
SpäťČíslo faktúry | 0000310180/2020 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Peter Šesták - KANPEX, 919 04 Smolenice, SNP 107 |
IČO dodávateľa | 11891581 |
Popis fakturovaného plnenia | KANPEX_hygienické potreby |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 803,20 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.05.2020 |
Identifikácia zmluvy | 018/2018 |
Identifikácia objednávky | 4500000987 |