Faktúra č. 0000310529/2021
Späť| Číslo faktúry | 0000310529/2021 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80 |
| IČO dodávateľa | 32627211 |
| Popis fakturovaného plnenia | Papierová taška s logom |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 27,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.10.2021 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 19.10.2021 |
| Identifikácia zmluvy | Z202116591_Z |
| Identifikácia objednávky | 4500001173 |