Faktúra č. 0000310676/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310676/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | ASIANA, spol. s r.o., organizačná z, 811 08 Bratislava, Lazaretská 12 |
| IČO dodávateľa | 46301160 |
| Popis fakturovaného plnenia | letenka |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 283,07 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.10.2019 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200002032 |