Faktúra č. 1010000832/2025
Späť| Číslo faktúry | 1010000832/2025 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | GreenVertical s. r. o., Kapicova 1193/6 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka |
| IČO dodávateľa | 57266620 |
| Popis fakturovaného plnenia | GreenVertical_zimná údržba_12/2025 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 920,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.01.2026 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 30.01.2026 |
| Identifikácia zmluvy | 102/2025 |
| Identifikácia objednávky |