Faktúra č. 0000310603/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310603/2019 | 
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Metro Cash and Carry SR s.r.o., 900 28 Ivanka pri Dunaji, Senecká cesta 1881 | 
| IČO dodávateľa | 45952671 | 
| Popis fakturovaného plnenia | dr.nákup výd. školenie | 
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 325,21 € | 
| Dátum doručenia faktúry | 25.09.2019 | 
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |