Faktúra č. 0000310781/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310781/2019 | 
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80 | 
| IČO dodávateľa | 32627211 | 
| Popis fakturovaného plnenia | Kalendáre a diáre | 
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1070,83 € | 
| Dátum doručenia faktúry | 27.11.2019 | 
| Identifikácia zmluvy | Z201913452_Z | 
| Identifikácia objednávky | 4500000944 |