Faktúra č. 0000310219/2022
Späť| Číslo faktúry | 0000310219/2022 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Metro Cash and Carry SR s.r.o., 900 28 Ivanka pri Dunaji, Senecká cesta 1881 |
| IČO dodávateľa | 45952671 |
| Popis fakturovaného plnenia | repre |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 139,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2022 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |