Faktúra č. 0000310712/2021
Späť| Číslo faktúry | 0000310712/2021 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80 |
| IČO dodávateľa | 32627211 |
| Popis fakturovaného plnenia | kalendáre a diáre 2022 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1127,08 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.12.2021 |
| Identifikácia zmluvy | Z202116591_Z |
| Identifikácia objednávky | 4500001193 |