Faktúra č. 0000310203/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310203/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Metro Cash and Carry SR s.r.o., 900 28 Ivanka pri Dunaji, Senecká cesta 1881 |
| IČO dodávateľa | 45952671 |
| Popis fakturovaného plnenia | drobný nákup (školenie) |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 168,42 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.04.2019 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |