Faktúra č. 0000310744/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310744/2019 | 
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8 | 
| IČO dodávateľa | 49704362 | 
| Popis fakturovaného plnenia | obojsm. letenka | 
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 682,41 € | 
| Dátum doručenia faktúry | 15.11.2019 | 
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200002054 |