Faktúra č. 1010000174/2023
SpäťČíslo faktúry | 1010000174/2023 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | airo, s. r. o., Ivanská cesta 30/B 821 04 Bratislava-Ružinov |
IČO dodávateľa | 48286621 |
Popis fakturovaného plnenia | troubleshooting a oprava VMware |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1287,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.04.2023 |
Identifikácia zmluvy | 065/2022 |
Identifikácia objednávky | 1000009023 |