Faktúra č. 1010000728/2023
SpäťČíslo faktúry | 1010000728/2023 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38 821 08 Bratislava |
IČO dodávateľa | 31341977 |
Popis fakturovaného plnenia | ubytovanie, strava, prenájom |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 2613,60 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.11.2023 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 1000024948 |