Faktúra č. 1010000914/2024
SpäťČíslo faktúry | 1010000914/2024 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, Ulica Vajanského 80,984 01 Lučenec |
IČO dodávateľa | 32627211 |
Popis fakturovaného plnenia | TSV Papier_kalendáre+diáre |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 953,23 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.12.2024 |
Identifikácia zmluvy | 132/2024 |
Identifikácia objednávky | 1000064973 |