Faktúra č. 1010000914/2024
Späť| Číslo faktúry | 1010000914/2024 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, Ulica Vajanského 80,984 01 Lučenec |
| IČO dodávateľa | 32627211 |
| Popis fakturovaného plnenia | TSV Papier_kalendáre+diáre |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 953,23 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.12.2024 |
| Identifikácia zmluvy | 132/2024 |
| Identifikácia objednávky | 1000064973 |